通知公告

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www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机2015年度部门决算

发布日期:2016-07-29 作者: 编辑:

  附件

  

  青 海 大 学

  2015年度部门决算

  

 

  目   录

  

  第一部分 www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机2015年度部门决算情况说明

  

  第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

  第一部分 www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机概况

  

  一、主要职能

  www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机始建于1958年,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的综合性大学,是教育部和青海省人民政府共同建设、清华大学等知名高校对口支援的国家“211工程”重点建设大学,也是14所国家“中西部高校提升综合实力工程”入选高校。

  学校占地3003.97亩,建筑面积65.29万平方米;固定资产总值22.76亿元,其中教学科研仪器设备4.64亿元、医疗设备6.67亿元;图书馆藏书159.16万册。设有医学院、附属医院、农牧学院、化工学院、财经学院、农林科学院、畜牧兽医科学院、继续教育学院等15个院、26个系(部)和14个专业研究所;拥有国家重点学科2个、国家“211工程”重点建设学科7个、国家级特色专业6个、省级重点学科16个;设有博士学位授权点5个,硕士学位授权点54个,硕士专业学位授权领域47个,本科专业71个。

  学校面向全国31个省、市、自治区招生,在校生27115人。其中,全日制硕博研究生1408人,普通全日制本科生18593人。有教职工4421人(含附属医院),其中医护和专职科研人员2565名、专任教师1339人,专任教师中有博士219人,专任教师中硕士以上学位人员占81.47%。有中科院院士1人,教育部“长江学者奖励计划” 特聘教授4人,国家“外专千人计划”专家1人,入选国家“百千万人才工程”等国家级人才15人,享受“国务院特殊津贴专家”28人。

  近年来,学校坚持走开放办学之路,不断加强对外交流与合作。在清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学(北京)、华东理工大学等高校的大力支持下,学科专业、师资队伍、人才培养、澳门24小时线上娱乐等方面取得了长足的发展和进步;先后与美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、台湾等20多个国家和地区的高校签署了交流合作协议,加入了青海—犹他科技创新联盟,启动了新一轮清华大学—奥克兰大学—www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机三兄弟模式合作项目,构建国际合作大平台,推进了与国外著名高校长期稳定的交流合作关系。

  二、部门决算单位构成(不含附属医院)

  2015年度决算编制范围包括各级预算单位5个,其中二级预算单位4个(详情见附表)。各级单位年末人数3408人,其中在职人员2164人,离休人员39人,退休人员1205人。

  附表:www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机所属二级预算单位情况表

  序 号

  单位名称

  1

  www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机校本级

  2

  www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机农林科学院

  3

  www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机畜牧兽医科学院

  4

  www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机附属中学

 

  

  

  

  

  第二部分  www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机2015年度部门决算表

  收入支出决算总表               公开01表

  部门:www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机(汇总)                                        金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  一、财政拨款收入

  1

  76,221.88

  一、一般公共服务支出

  35

  

  其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  

  二、外交支出

  36

  

  二、上级补助收入

  3

  

  三、国防支出

  37

  

  三、事业收入

  4

  8,802.18

  四、公共安全支出

  38

  

  四、经营收入

  5

  

  五、教育支出

  39

  68,574.95

  五、附属单位上缴收入

  6

  

  六、科学技术支出

  40

  16,106.92

  六、其他收入

  7

  16,999.34

  七、文化体育与传媒支出

  41

  

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  42

  9,853.58

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  43

  300.36

  

  10

  

  十、节能环保支出

  44

  

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  45

  

  

  12

  

  十二、农林水支出

  46

  1,498.41

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  47

  

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  48

  8.58

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  49

  

  

  16

  

  十六、金融支出

  50

  

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  51

  

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  52

  

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  53

  2,163.70

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  54

  

  

  21

  

  二十一、其他支出

  55

  

  

  22

  

  二十二、债务还本支出

  56

  

  

  23

  

  二十三、债务付息支出

  57

  

  本年收入合计

  24

  102,023.40

  本年支出合计

  58

  98,506.50

  用事业基金弥补收支差额

  25

  

  结余分配

  59

  279.68

  年初结转和结余

  26

  22,851.00

  交纳所得税

  60

  

  基本支出结转

  27

  

  提取职工福利基金

  61

  50.47

  项目支出结转和结余

  28

  22,851.00

  转入事业基金

  62

  229.21

  经营结余

  29

  

  其他

  63

  

  

  30

  

  年末结转和结余

  64

  26,088.21

  

  31

  

  基本支出结转

  65

  2.53

  

  32

  

  项目支出结转和结余

  66

  26,085.68

  

  33

  

  经营结余

  67

  

  总计

  34

  124,874.40

  总计

  68

  124,874.40

 

  收入决算表                      公开02表

  部门:www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机(汇总)                                        金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 

  合计

  102,023.40

  76,221.88

  

  8,802.18

  

  

  16,999.34

 

  2050204

  高中教育

  348.95

  346.95

  

  1.87

  

  

  0.13

 

  2050205

  高等教育

  68,038.14

  55,191.99

  

  8,506.93

  

  

  4,339.21

 

  2050299

  其他普通教育支出

  26.80

  26.80

  

  

  

  

  

 

  2060302

  社会公益研究

  650.00

  650.00

  

  

  

  

  

 

  2060399

  其他应用研究支出

  9,938.39

  4,091.15

  

  100.31

  

  

  5,746.93

 

  2060403

  产业技术研究与开发

  6,913.06

  

  

  

  

  

  6,913.06

 

  2060503

  科技条件专项

  555.42

  555.42

  

  

  

  

  

 

  2060801

  国际交流与合作

  

  

  

  

  

  

  

 

  2069999

  其他科学技术支出

  335.00

  335.00

  

  

  

  

  

 

  2080502

  事业单位离退休

  9,455.31

  9,372.00

  

  83.31

  

  

  

 

  2080801

  死亡抚恤

  398.27

  398.27

  

  

  

  

  

 

  2100503

  公务员医疗补助

  300.36

  237.64

  

  62.72

  

  

  

 

  2130106

  科技转化与推广服务

  1,450.00

  1,450.00

  

  

  

  

  

 

  2130124

  农业组织化与产业化经营

  20.00

  20.00

  

  

  

  

  

 

  2130199

  其他农业支出

  1,230.00

  1,230.00

  

  

  

  

  

 

  2130206

  林业技术推广

  100.00

  100.00

  

  

  

  

  

 

  2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

  100.00

  100.00

  

  

  

  

  

 

  2210201

  住房保障支出

  2,163.70

  2,116.66

  

  47.04

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  支出决算表                      公开03表

  部门:www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机(汇总)                                        金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  98,506.50

  47,497.39

  51,009.12

  

  

  

 

  2050204

  高中教育

  348.95

  348.95

  

  

  

  

 

  2050205

  高等教育

  68,199.20

  30,650.06

  37,549.14

  

  

  

 

  2050299

  其他普通教育支出

  26.80

  

  26.80

  

  

  

 

  2060302

  社会公益研究

  688.66

  

  688.66

  

  

  

 

  2060399

  其他应用研究支出

  7,984.81

  4,180.74

  3,804.07

  

  

  

 

  2060403

  产业技术研究与开发

  6,646.33

  

  6,646.33

  

  

  

 

  2060503

  科技条件专项

  687.43

  

  687.43

  

  

  

 

  2060801

  国际交流与合作

  99.69

  

  99.69

  

  

  

 

  2080502

  事业单位离退休

  9,455.31

  9,455.31

  

  

  

  

 

  2080801

  死亡抚恤

  398.27

  398.27

  

  

  

  

 

  2100503

  公务员医疗补助

  300.36

  300.36

  

  

  

  

 

  2130106

  科技转化与推广服务

  715.13

  

  715.13

  

  

  

 

  2130122

  农业生产资料与技术补贴

  0.13

  

  0.13

  

  

  

 

  2130124

  农业组织化与产业化经营

  42.78

  

  42.78

  

  

  

 

  2130199

  其他农业支出

  529.83

  

  529.83

  

  

  

 

  2130206

  林业技术推广

  210.54

  

  210.54

  

  

  

 

  2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

  8.58

  

  8.58

  

  

  

 

  2210201

  住房公积金

  2,163.70

  2,163.70

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  财政拨款收入支出决算表             公开04表

  部门:www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机(汇总)                                        金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财

  栏    次

  

  3

  栏    次

  

  10

  11

  12

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  76,221.88

  一、一般公共服务支出

  31

  

  

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  

  二、外交支出

  32

  

  

  

  

  3

  

  三、国防支出

  33

  

  

  

  

  4

  

  四、公共安全支出

  34

  

  

  

  

  5

  

  五、教育支出

  35

  55,880.31

  55,880.31

  

  

  6

  

  六、科学技术支出

  36

  6,064.06

  6,064.06

  

  

  7

  

  七、文化体育与传媒支出

  37

  

  

  

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  38

  9,770.27

  9,770.27

  

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  237.64

  237.64

  

  

  10

  

  十、节能环保支出

  40

  

  

  

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  41

  

  

  

  

  12

  

  十二、农林水支出

  42

  1,498.41

  1,498.41

  

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  43

  

  

  

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  44

  8.58

  8.58

  

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  45

  

  

  

  

  16

  

  十六、金融支出

  46

  

  

  

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  47

  

  

  

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  48

  

  

  

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  49

  2,116.66

  2,116.66

  

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  50

  

  

  

  

  21

  

  二十一、其他支出

  51

  

  

  

  

  22

  

  二十二、债务还本支出

  52

  

  

  

  

  23

  

  二十三、债务付息支出

  53

  

  

  

  本年收入合计

  24

  76,221.88

  本年支出合计

  77

  75,575.94

  75,575.94

  

  

  25

  

  

  78

  

  

  

  年初财政拨款结转和结余

  26

  14,378.61

  年末财政拨款结转和结余

  79

  15,024.55

  15,024.55

  

  一、一般公共预算财政拨款

  27

  14,378.61

  基本支出结转

  80

  2.53

  2.53

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

  

  项目支出结转和结余

  81

  15,022.02

  15,022.02

  

  

  29

  

  

  82

  

  

  

  总计

  30

  90,600.49

  总计

  83

  90,600.49

  90,600.49

  

  

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表             公开05表

  部门:www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机(汇总)                                  金额单位:万元

  项目

  本年支出

 

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

 
 
 

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

  75,575.94

  34,517.56

  41,058.37

 

  2050204

  高中教育

  346.95

  346.95

  

 

  2050205

  高等教育

  55,506.56

  17,957.42

  37,549.14

 

  2050299

  其他普通教育支出

  26.80

  

  26.80

 

  2060302

  社会公益研究

  688.66

  

  688.66

 

  2060399

  其他应用研究支出

  4,088.62

  4,088.62

  

 

  2060403

  产业技术研究与开发

  499.66

  

  499.66

 

  2060503

  科技条件专项

  687.43

  

  687.43

 

  2060801

  国际交流与合作

  99.69

  

  99.69

 

  2069999

  其他科学技术支出

  

  

  

 

  2080502

  事业单位离退休

  9,372.00

  9,372.00

  

 

  2080801

  死亡抚恤

  398.27

  398.27

  

 

  2100503

  公务员医疗补助

  237.64

  237.64

  

 

  2130106

  科技转化与推广服务

  715.13

  

  715.13

 

  2130122

  农业生产资料与技术补贴

  0.13

  

  0.13

 

  2130124

  农业组织化与产业化经营

  42.78

  

  42.78

 

  2130199

  其他农业支出

  529.83

  

  529.83

 

  2130206

  林业技术推广

  210.54

  

  210.54

 

  2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

  8.58

  

  8.58

 

  2210201

  住房公积金

  2,116.66

  2,116.66

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表     公开06表

  部门:www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机(汇总)                                     金额单位:万元

  科目名称

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

 
 

  栏次

  1

  2

  3

 

  合计

  34,517.56

  32,002.17

  2,515.39

 

  工资福利支出

  20,063.49

  20,063.49

  

 

  基本工资

  7,905.37

  7,905.37

  

 

  津贴补贴

  9,028.34

  9,028.34

  

 

  奖金

  2,376.97

  2,376.97

  

 

  社会保障缴费

  1.29

  1.29

  

 

  伙食补助费

  

  

  

 

  绩效工资

  576.20

  576.20

  

 

  其他工资福利支出

  175.32

  175.32

  

 

  商品和服务支出

  2,511.74

  

  2,511.74

 

  办公费

  302.25

  

  302.25

 

  印刷费

  173.37

  

  173.37

 

  咨询费

  12.67

  

  12.67

 

  手续费

  2.58

  

  2.58

 

  水费

  19.05

  

  19.05

 

  电费

  39.45

  

  39.45

 

  邮电费

  116.31

  

  116.31

 

  取暖费

  24.20

  

  24.20

 

  物业管理费

  6.90

  

  6.90

 

  差旅费

  207.88

  

  207.88

 

  因公出国(境)费用

  19.86

  

  19.86

 

  维修(护)费

  144.94

  

  144.94

 

  租赁费

  

  

  

 

  会议费

  82.57

  

  82.57

 

  培训费

  52.08

  

  52.08

 

  公务接待费

  34.02

  

  34.02

 

  专用材料费

  397.26

  

  397.26

 

  被装购置费

  

  

  

 

  专用燃料费

  

  

  

 

  劳务费

  301.54

  

  301.54

 

  委托业务费

  

  

  

 

  工会经费

  192.74

  

  192.74

 

  福利费

  1.09

  

  1.09

 

  公务用车运行维护费

  74.03

  

  74.03

 

  其他交通费用

  

  

  

 

  其他商品和服务支出

  306.96

  

  306.96

 

  对个人和家庭的补助

  11,938.68

  11,938.68

  

 

  离休费

  512.84

  512.84

  

 

  退休费

  8,602.24

  8,602.24

  

 

  退职(役)费

  

  

  

 

  抚恤金

  435.91

  435.91

  

 

  生活补助

  227.02

  227.02

  

 

  医疗费

  42.17

  42.17

  

 

  助学金

  0.57

  0.57

  

 

  奖励金

  

  

  

 

  住房公积金

  2,116.66

  2,116.66

  

 

  提租补贴

  

  

  

 

  其他对个人和家庭的补助支出

  1.27

  1.27

  

 

  其他资本性支出

  3.66

  

  3.66

 

  办公设备购置

  2.69

  

  2.69

 

  专用设备购置

  0.97

  

  0.97

 

  信息网络及软件购置更新

  

  

  

 

  其他交通工具购置

  

  

  

 

  其他资本性支出

  

  

  

 
 

  

  

  

  一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表      公开07表

  部门:www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机(汇总)                                        金额单位:万元

  2015年度预算数

  2015年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  220.32

  107.12

  

  

  79.04

  34.16

  214.59

  106.54

  

  

  74.03

  34.02

  

  

  

  第三部分 www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机2015年度部门决算情况说明

  

  一、关于www.5524.com,澳门24小时娱乐场手机2015年度部门决算收支情况总体说明

  2015年度收入总决算102023.40万元,比2014年收入总决算增加29661.44万元,增幅40.99%。主要原因是:年内政府债券项目投入1.2亿元和工资改革养老保险增资形成的,其他收入增幅比较大主要原因是根据审计要求将学校的科研经费纳入了收入。

  2015年度支出总决算98506.50万元,比2014年支出总决算增加34874.74万元,增幅54.81%。主要原因是:1、我校综合实力提升项目2014年资金在本年度的政府采购项目形成了支出。2、本年度工资改革增加养老保险支出。3、科研经费纳入大帐做收入,相应的也增加了这部分支出。

  (一)收入总计102023.40万元,包括:

  1、财政拨款收入76221.88万元,为省财政当年拨付资金。

  2、事业收入8802.18万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:收取的学费、公寓费等。

  3、其他收入16999.34万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和其他科研收入等。

  4、上年结转和结余22851万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计98506.50万元,包括:

  1、教育(类)支出68574.95万元,主要用于学校及所属院校教学等方面的支出。

  2、科学技术(类)支出16106.92万元,主要用于学校及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

  3、社会保障和就业(类)支出9853.58万元,主要用于学校开支的离退休人员经费和为离退休人员提供管理及服务所发生的支出。

  4、医疗卫生(类) 支出300.36万元,主要用于学校医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

  5、农林水(类)支出1498.41万元,主要用于畜牧、农林等方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

  6、资源勘探信息(类)支出8.58万元,主要用科研地质勘探等方面的支出。

  7、住房保障支出(类)支出2163.70万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  8、结转下年26088.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

  二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算变化情况

  2015年度财政拨款支出75575.94万元,占本年支出总计的76.72%。2015年决算数比2014年增加28748.51万元,主要原因:一是我校综合实力提升工程项目2014年资金在本年度的政府采购项目形成了支出。二是本年度工资改革增加养老保险支出。三是政府债券融资投入新图书馆建设等项目本年度形成的支出。

  (二)财政拨款支出决算构成情况

  2015年财政拨款用于以下方面:教育支出(类)支出55880.31万元,占74%;科学技术(类)支出6064.06万元占8%;社会保障和就业(类)支出9770.27万元,占13%;住房保障支出(类)支出2116.66万元,占3%;医疗卫生(类)支出237.64万元;农林水(类)支出1507万元,占2%;

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出34517.56万元。其中:

  1、工资福利支出20063.49万元。其中:基本工资7905.37万元、津贴补贴9028.34万元、奖金2376.97万元、社会保障缴费1.29万元、绩效工资576.20万元、其他工资福利支出175.32万元。

  2、对个人和家庭的补助11938.68万元。其中:离休费512.84万元、退休费8602.24万元、抚恤金435.91万元、生活补助227.02万元、医疗费42.17万元、助学金0.57万元、住房公积金2116.66万元、其他对个人和家庭的补助支出1.27万元。

  3、商品和服务支出2511.74万元。其中:办公费302.25万元、印刷费173.37万元、咨询费12.67万元、手续费2.58万元、水费19.05万元、电费39.45万元、邮电费116.31万元、取暖费24.20万元、物业管理费6.90万元、差旅费207.88万元、因公出国(境)费用19.86万元、维修(护)费144.94万元、会议费82.57万元、培训费52.08万元、公务接待费34.02万元、专用材料费397.26万元、劳务费301.54万元、工会经费192.74万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费74.03万元、其他商品和服务支出306.96万元。

  4、其他资本性支出3.66万元。其中:办公设备购置2.69万元,专用设备购置0.97万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

  2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为220.32万元,其中:因公出国(境)费预算107.12万元,公务用车购置及运行费预算79.04万元,公务接待费预算34.16万元。支出决算为214.59万元,完成预算的97.39%,其中:因公出国(境)费支出决算为106.54万元,完成预算的99.46%;公务用车运行费支出决算为74.03万元,完成预算的93.66%;公务接待费支出决算为34.02万元,完成预算99.59%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算106.54万元,占49.65%;公务用车购置及运行费支出决算74.03万元,占34.50%;公务接待费支出决算34.02万元,占15.85%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出106.54万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组3个,24人次。

  2、公务用车购置及运行费支出74.03万元。其中:公务用车运行费支出74.03万元,公务用车保有量为105辆。

  3、公务接待费支出34.02万元。其中:外事接待支出1.39万元,接待8批次,40人次;国内公务接待支出32.63万元,接待247批次,2636人次。

  (三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

  2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少12.81万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加105.45万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少138.91万元,公务接待费支出决算数比上年数增加20.65万元。

  以上“三公”经费指标增减变动的主要原因是:近年来,随着学校不断地发展,对外交流工作也随之增加,与省外高校之间的联系更加密切,日常相互往来、学术交流等工作平凡,接待费用也会相应增加。为了加强与国外高校的交流和提高本校教师的教学及科研能力,本年度加大了教师对外交流和培训力度,所以,因公出国(境)支出较上年度大幅增加。公务用车运行维护费用比上年下降幅度较大,主要是学校加强了公务用车管理,停用了部分公车。

  

  第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

  (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

  (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

  (十)教育(类) **教育(款)

  1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

  2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

  (十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

  (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

  (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

  科技业务管理、培训方面的支出。

  (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

  (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

  (款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

  (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

  (3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

  (4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

  1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

  2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

  (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

  1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

  (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。